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公司召开2024年上半年审计工作推进会

信息来源:党群部 发布时间: 2024-07-30

7月29日下午,公司召开2024上半年审计工作推进会。会议听取了上半年审计室开展的重点审计工作情况各部室中心反馈审计存在问题的整改落实情况公司领导班子成员结合分管领域工作对审计工作提出建设意见

会议强调加强内部审计监督,提升审计工作质量,深入做好审计问题清单整改落实,推进内控体系建设

加大审计工作力度,发挥内审监督作用要提高站位,坚持系统思维,以风险为导向,围绕影响公司经营发展重要领域,全面审视企业经营中的风险点,不断拓展审计维度,发挥内审监督职能。

自觉树立审计思维,压实整改落实责任要提高政治站位,自觉接受审计的监督检查,严格落实落细整改措施对存在的共性问题举一反三、查缺补漏,做到真整改、严整改、实整改,确保整改工作落到实处。

强化联动监督,实现监督在全过程公司纪检、法务等职能部门形成有机贯通、协同高效的工作机制,切实提高制度执行力,推动内部控制体系不断完善在服务企业高质量发展中充分发挥审计保驾护航的重要作用。

提升审计成果运用,建立健全长效机制要持续做好审计整改跟踪工作,不定期开展审计整改“回头看”,督促被审计部门认真抓好审计整改工作。同时以审计整改为契机,深入分析问题原因,强化建章立制,切实通过问题整改,从制度和流程层面上打牢“补丁”、砌好“防火墙”,提高企业防范风险管理水平

公司领导班子成员有关部室中心负责人参加会议。(文/潘雪梅 图/彭浩山)



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